本科課程輔導(dǎo)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-20 14:28
作為審計(jì)學(xué)的學(xué)生,你明白企業(yè)家除了監(jiān)控財(cái)務(wù)交易外,您還需要監(jiān)控企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)的其他方面,這個(gè)監(jiān)控過(guò)程就被稱為審計(jì)。企業(yè)必須定期進(jìn)行審計(jì),以確保業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。在本文中,我們將為您詳細(xì)分析審計(jì)及其類型,以確保你可以更好地學(xué)習(xí)澳洲昆士蘭大學(xué)ACCT7103課程。
審計(jì)是檢查現(xiàn)有報(bào)告、賬目或整個(gè)公司的一種形式。個(gè)人和公司聘請(qǐng)審計(jì)師審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、收支報(bào)告和賬簿。
在大多數(shù)情況下,特許會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師參與審計(jì)過(guò)程。他們 "合理保證 "財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確、公平并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)過(guò)程還有助于公司發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)中的某些低效之處,并提出改進(jìn)建議。不過(guò),主要重點(diǎn)仍是檢查可能存在的不當(dāng)行為或不遵守公司規(guī)定的情況。
審計(jì)對(duì)公司非常重要,因?yàn)樗苁构镜馁~目和報(bào)告具有可信度。審計(jì)還能讓利益相關(guān)者相信財(cái)務(wù)報(bào)表是公平的,并且與所編制的報(bào)表一致。
此外,審計(jì)是一個(gè)重要的過(guò)程,有助于改善公司的財(cái)務(wù)健康狀況及其內(nèi)部系統(tǒng)。由于審計(jì)過(guò)程可以發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的不準(zhǔn)確或不規(guī)范之處,因此可以很容易地加以糾正,從而提高公司的效率。
公司可以選擇進(jìn)行幾種類型的審計(jì),以評(píng)估組織的整體健康狀況。具體介紹如下:
1.內(nèi)部審計(jì)
這種類型的審計(jì)在公司內(nèi)部進(jìn)行,由公司所有者主動(dòng)請(qǐng)審計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)過(guò)程被視為一種提請(qǐng)董事會(huì)成員和股東注意公司財(cái)務(wù)信息的方式。它還有助于核實(shí)和核對(duì)公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。如果公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),其結(jié)果可評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理流程和政策,并分析公司的運(yùn)營(yíng)流程。
2.外部審計(jì)
根據(jù)股東制定的要求和規(guī)則,外部審計(jì)程序?qū)δ承┙M織來(lái)說(shuō)是強(qiáng)制性的。外部審計(jì)報(bào)告在公司年度股東大會(huì)和董事會(huì)上提交給所有股東。外部審計(jì)應(yīng)由某些獨(dú)立專家根據(jù)法規(guī)規(guī)定的資格進(jìn)行。此類審計(jì)可每半年、每季度或每年進(jìn)行一次,審計(jì)結(jié)果可用于改進(jìn)業(yè)務(wù)。
3.績(jī)效審核
在一個(gè)組織內(nèi)進(jìn)行這種審計(jì)有多種原因。在要求進(jìn)行績(jī)效審計(jì)時(shí),一個(gè)實(shí)體關(guān)注的主要目標(biāo)是評(píng)估實(shí)體的內(nèi)部控制、分析業(yè)務(wù)前景、評(píng)估各種方案的效果和效率,以及進(jìn)行績(jī)效審計(jì)。在這種情況下,審計(jì)人員會(huì)評(píng)估實(shí)體的流程和系統(tǒng),以衡量其與業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)的生產(chǎn)力和效率。
4.合規(guī)性審計(jì)
合規(guī)性審計(jì)主要檢查公司或公司內(nèi)特定部門的流程和政策。目的是檢查公司是否符合法律或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。這些審計(jì)主要在教育機(jī)構(gòu)或受監(jiān)管行業(yè)內(nèi)進(jìn)行。
5.業(yè)務(wù)審計(jì)
這種審計(jì)過(guò)程與內(nèi)部審計(jì)非常相似。組織在內(nèi)部進(jìn)行這種審計(jì),但在某些情況下也會(huì)聘請(qǐng)外部人員來(lái)執(zhí)行這一程序。主要目的是改進(jìn)組織的工作方式,找出效率低下的地方。此外,業(yè)務(wù)審計(jì)還會(huì)分析各項(xiàng)職能的政策、流程、目標(biāo)和結(jié)果。
6.法定審計(jì)
公司進(jìn)行法定審計(jì)是為了檢查公司是否遵守政府制定的所有政策和法規(guī)。外部審計(jì)師在對(duì)公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)會(huì)檢查這些法規(guī)。審計(jì)過(guò)程突出財(cái)務(wù)報(bào)告中的各種結(jié)果,包括銀行報(bào)表、投資利潤(rùn)和客戶總數(shù)。這種審計(jì)在公司利益相關(guān)者和公眾之間建立起信任和透明度,使其長(zhǎng)期有效。
7.國(guó)稅局稅務(wù)審計(jì)
這是一種分析公司納稅申報(bào)準(zhǔn)確性的稅務(wù)審計(jì)。審計(jì)人員會(huì)查找公司納稅義務(wù)中的不規(guī)范之處,確保公司不會(huì)繳納過(guò)多或過(guò)少的稅款。國(guó)稅局審計(jì)通常由審計(jì)人員隨機(jī)進(jìn)行,通過(guò)面對(duì)面訪談或郵寄的方式完成。
8.薪資審計(jì)
薪資審計(jì)系統(tǒng)的重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并改善業(yè)務(wù)規(guī)則的合規(guī)性,以防止欺詐行為。這些審計(jì)由內(nèi)部審計(jì)員或公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)員進(jìn)行。
9.信息系統(tǒng)審計(jì)
這類審計(jì)用于評(píng)估公司的各種信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),并了解所使用的系統(tǒng)。一些以技術(shù)為基礎(chǔ)的公司使用信息技術(shù)審計(jì)系統(tǒng)來(lái)確保數(shù)據(jù)安全、分析技術(shù)的使用情況、保護(hù)系統(tǒng)免受黑客攻擊并提出系統(tǒng)改進(jìn)建議。此外,審計(jì)報(bào)告還能向利益相關(guān)者保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和公司結(jié)構(gòu)的與時(shí)俱進(jìn)。
10.法律審計(jì)
這包括檢查公司的財(cái)務(wù)記錄,以發(fā)現(xiàn)非法財(cái)務(wù)活動(dòng)。審計(jì)師或法務(wù)會(huì)計(jì)師會(huì)尋找可用于法庭的證據(jù),以解決利益相關(guān)者之間的糾紛。值得注意的是,如果有人懷疑財(cái)務(wù)報(bào)表中存在盜竊、不準(zhǔn)確或欺詐行為,則應(yīng)進(jìn)行法證審計(jì)。
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